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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00029

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03CONFORME PCD NUMERO 3.2/2018

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00189

Dt. Emissão:
Descrição:

4.182,48 4.182,48 4.182,48
2018NE00351

Dt. Emissão:
Descrição:

4.408,56 4.408,56 4.408,56
2018NE00405

Dt. Emissão:
Descrição:

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00466

Dt. Emissão:
Descrição:

2.373,84 2.373,84 2.373,84
2018NE00542

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.6

4.408,56 4.408,56 4.408,56
Totais: 21.025,44 21.025,44 21.025,44

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