Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03CONFORME PCD NUMERO 3.2/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
2018NE00189
Dt. Emissão: Descrição: |
4.182,48 | 4.182,48 | 4.182,48 |
2018NE00351
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
2018NE00405
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
2018NE00466
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
2018NE00542
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.6 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
Totais: | 21.025,44 | 21.025,44 | 21.025,44 |
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