Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.1/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
2018NE00220
Dt. Emissão: Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
2018NE00432
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
2018NE00461
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
2018NE00555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.1 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
Totais: | 14.130,00 | 14.130,00 | 14.130,00 |
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