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NOTA DE EMPENHO 2018NE10797

Favorecido

KARLA CRISTINA DE SA GUIMARAES
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

49389130387

Emissão:

04/10/2018

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

225147/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA DOS BARES 113

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065040

Descrição

RD 1864/PERIODO 15 A 20-10-2018/DESTINO/VIANA/ MAQTD. 5,5

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE10797 04/10/2018 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1864/PERIODO 15 A 20-10-2018/DESTINO/VIANA/ MAQTD. 5,5
2018NE10797 04/10/2018 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL14394 04/10/2018 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB12939 04/10/2018 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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