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NOTA DE EMPENHO 2018NE05861

Favorecido

KARLA CRISTINA DE SA GUIMARAES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

49389130387

Emissão:

19/06/2018

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

133481/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA DOS BARES 113

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065040

Descrição

RD 938/PER. 17 A 22.06.18/DESTINO BIRITI, JENIPAPODOS VIEIRA E MATINHA/QUANTIDADE 5,5 (CINCO DIARIASE MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05861 19/06/2018 731,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 938/PER. 17 A 22.06.18/DESTINO BIRITI, JENIPAPODOS VIEIRA E MATINHA/QUANTIDADE 5,5 (CINCO DIARIASE MEIA)
2018NE05861 19/06/2018 731,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE NE PARACORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO
2018NE05882 19/06/2018 -731,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL08154 19/06/2018 0,00 -731,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL08134 19/06/2018 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB07457 19/06/2018 0,00 0,00 731,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
2018NL08148 19/06/2018 0,00 0,00 -731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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