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NOTA DE EMPENHO 2018NE11349

Favorecido

DENISE MARIA DA CRUZ MAIA.
R$ 535,50
 

CPF/CNPJ:

29277523387

Emissão:

19/10/2018

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

232857/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA B,QD.05,N.014,RESIDENC. MANOELBECKMAN - ANGELIM.

Municipio:

SAO LUIS.

Estado:

MA

CEP:

65061010

Descrição

RD 1826/PERIODO 08 A 11 -10-2018/DESTINO/SANTA HE-LENA 3,5

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE11349 19/10/2018 535,50 535,50 535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1826/PERIODO 08 A 11 -10-2018/DESTINO/SANTA HE-LENA 3,5
2018NE11349 19/10/2018 535,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL15081 19/10/2018 0,00 535,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB13528 22/10/2018 0,00 0,00 535,50
PAGAMENTO (700107)
2018OB13603 22/10/2018 0,00 0,00 535,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
2018NL15244 22/10/2018 0,00 0,00 -535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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