CPF/CNPJ:
23542101320
Emissão:
28/08/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
200011/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 08 DE DEZEMBRO 52
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
RD 1642/ PERIODO 24 A 28-09-2018/DESTINO/ PINHEIRO4,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE09085 | 28/08/2018 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1642/ PERIODO 24 A 28-09-2018/DESTINO/ PINHEIRO4,5
|
2018NE09085 | 28/08/2018 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL12180 | 28/08/2018 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL12161 | 28/08/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL12181 | 28/08/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB11040 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB11044 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL12179 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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