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NOTA DE EMPENHO 2018NE06702

Favorecido

PEDRO PAULO GUTERRES FILHO
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

22485139334

Emissão:

10/07/2018

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

154787/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 101 QD 61 CS 14

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

RD 1068/PER.09 A 14.07.18/DESTINO VARIOS MUNICIPIO/QUANTIDADE 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE06702 10/07/2018 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1068/PER.09 A 14.07.18/DESTINO VARIOS MUNICIPIO/QUANTIDADE 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)
2018NE06702 10/07/2018 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL09131 10/07/2018 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB08334 10/07/2018 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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