CPF/CNPJ:
21554188334
Emissão:
20/08/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
178622/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA GNERAL LOTT
Municipio:
ROSARIO
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 1466/ PERIODO 13 A 17-8-2018/ DESTINO/AXIXA/BA-CABEIRA/CACHOEIRA GRANDE/HUMBERTO CAMPOS/ICATU/MORROS/PRESIDENTE JUSCELINO/PRIMERIA CRUZ/SANTA RITA/SANTO AMORO/ QTD.4,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE08507 | 20/08/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1466/ PERIODO 13 A 17-8-2018/ DESTINO/AXIXA/BA-CABEIRA/CACHOEIRA GRANDE/HUMBERTO CAMPOS/ICATU/MORROS/PRESIDENTE JUSCELINO/PRIMERIA CRUZ/SANTA RITA/SANTO AMORO/ QTD.4,5
|
2018NE08507 | 20/08/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE NUMERO DO PROC.ERRADO
|
2018NE08534 | 20/08/2018 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL11569 | 20/08/2018 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL11550 | 20/08/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB10512 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL11567 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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