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NOTA DE EMPENHO 2018NE03057

Favorecido

JOSE MARIA DE SOUZA FILHO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

10720626315

Emissão:

24/04/2018

Plano Interno:

FORTEPIDEM1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

24ABR2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA DO PROGRESSO 127

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIAS RD 464 PERIODO 16A 20-04-18 / BOM JARDIM EGOVERNADOR NEWTON BELO MOCAO SANTA INES SATA LUZIADO TIDE (4,5)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03057 24/04/2018 598,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 464 PERIODO 16A 20-04-18 / BOM JARDIM EGOVERNADOR NEWTON BELO MOCAO SANTA INES SATA LUZIADO TIDE (4,5)
2018NE03057 24/04/2018 598,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
2018NE04101 14/05/2018 -598,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL05884 24/04/2018 0,00 -598,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL04463 24/04/2018 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB04446 24/04/2018 0,00 0,00 598,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06457 OB - 2018OB04446 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 10052018
2018NS00203 24/04/2018 0,00 0,00 -598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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