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NOTA DE EMPENHO 2018NE09729

Favorecido

ROGERIO DE SOUSA SANTOS
R$ 199,50
 

CPF/CNPJ:

05035911306

Emissão:

10/09/2018

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

208092/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.CARLOS CUNHA S/N

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

RD 1735/PERIODO 30 A 31/82018/ DESTINO PRESIDEN -TE DUTRA/TUNTUM 1,5

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE09729 10/09/2018 199,50 199,50 199,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1735/PERIODO 30 A 31/82018/ DESTINO PRESIDEN -TE DUTRA/TUNTUM 1,5
2018NE09729 10/09/2018 199,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL13053 10/09/2018 0,00 199,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB11820 10/09/2018 0,00 0,00 199,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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