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NOTA DE EMPENHO 2018NE00280

Favorecido

CLAUMIR GOMES ROCHA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

65886151320

Emissão:

29/05/2018

Plano Interno:

VIGISOCIAL

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

130535/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Vigilância Socioassistencial

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

RUA 35, QUADRA 60, CASA 30 COHATRAC IV

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF.PAGTO.DIARIASP/MUNICIPIOS DE SANTA FILOMENA E CONCEICAO DO LAGO ACU P/CONDUZIR TECNICOS NO PERIODO DE 04 A 08/ 06/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00280 29/05/2018 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAGTO.DIARIASP/MUNICIPIOS DE SANTA FILOMENA E CONCEICAO DO LAGO ACU P/CONDUZIR TECNICOS NO PERIODO DE 04 A 08/ 06/2018
2018NE00280 29/05/2018 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00419 29/05/2018 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00335 29/05/2018 0,00 0,00 765,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06514 OB - 2018OB00335 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 30052018
2018NS00021 29/05/2018 0,00 0,00 -765,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00341 05/06/2018 0,00 0,00 765,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06526 OB - 2018OB00341 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 06062018
2018NS00024 05/06/2018 0,00 0,00 -765,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00461 03/07/2018 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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