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NOTA DE EMPENHO 2018NE00379

Favorecido

WELITON SILVA MORENO
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

60195254309

Emissão:

26/04/2018

Plano Interno:

DIARIASSEG

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

99199/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R 11 AGD 18 CONTRAC II

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65053810

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR AVALIAR SITUACAO DOS DESABRIGADOS PELAS FORTES CHUVAS NOS MUN.DE CODO,TRZIDELA DO VALE,PEDREIRAS,TUNTUM E COLINAS- MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00379 26/04/2018 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR AVALIAR SITUACAO DOS DESABRIGADOS PELAS FORTES CHUVAS NOS MUN.DE CODO,TRZIDELA DO VALE,PEDREIRAS,TUNTUM E COLINAS- MA.
2018NE00379 26/04/2018 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00691 26/04/2018 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00523 30/04/2018 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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