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NOTA DE EMPENHO 2018NE01940

Favorecido

CLERISTON DE SOUZA
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

51702800253

Emissão:

24/07/2018

Plano Interno:

MARKETINGTR

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

177337/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Marketing e Promoção do Destino Maranhão

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R.SAO VICENTE DE FERRER,29 ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65047110

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARADESENVOLVER ATIVIDADES NOMUNICIPIO DE BARREIRINHASMA, ACERCA DA CONTRATACAODE PRESTACAO E EXECUCAODE FORMA CONTINUADOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01940 24/07/2018 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARADESENVOLVER ATIVIDADES NOMUNICIPIO DE BARREIRINHASMA, ACERCA DA CONTRATACAODE PRESTACAO E EXECUCAODE FORMA CONTINUADOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA
2018NE01940 24/07/2018 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02765 24/07/2018 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02068 25/07/2018 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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