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NOTA DE EMPENHO 2018NE00120

Favorecido

CRICIELLE AGUIAR MUNIZ
R$ 1.768,50
 

CPF/CNPJ:

05251856318

Emissão:

06/04/2018

Plano Interno:

MANUTMOB

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

81868/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 7, CASA 65 - SAO FRANCISCO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR REFERENTE DIARIASPARA A CIDADE DE CAMPINASSP, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE VISITAS ASCENTRAIS DE ATENDIMENTODOS PROJETOS ATENDE-SPTRANS E O PAI (PROGRAMADE ACESSIBILIDADE INCLUSIVA,NO PERIO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00120 06/04/2018 1.768,50 1.768,50 1.768,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIASPARA A CIDADE DE CAMPINASSP, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE VISITAS ASCENTRAIS DE ATENDIMENTODOS PROJETOS ATENDE-SPTRANS E O PAI (PROGRAMADE ACESSIBILIDADE INCLUSIVA,NO PERIO
2018NE00120 06/04/2018 1.768,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00240 06/04/2018 0,00 1.768,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00195 06/04/2018 0,00 0,00 1.768,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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