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NOTA DE EMPENHO 2018NE02123

Favorecido

LILIAN MOURA CUTRIM
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

44490836368

Emissão:

18/07/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

172340/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA SAUDE, CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65010620

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 19 A 20/07/2018. 1,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAVIO DINO NO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02123 18/07/2018 214,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 19 A 20/07/2018. 1,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAVIO DINO NO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA.
2018NE02123 18/07/2018 214,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018NE02123 DEVIDO ALTERACAO NA AGENDA DE VIAGEM DO GOVERNADOR, CONFORME MEMORANDON. 369/2018 DE 31/07/2018
2018NE02252 02/08/2018 -214,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL02876 18/07/2018 0,00 -214,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02628 18/07/2018 0,00 214,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02232 18/07/2018 0,00 0,00 214,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB02232 DEVIDO CANCELAMENTO DA VIAGEM CONFORME MEMORANDO N369/201
2018GR00160 02/08/2018 0,00 0,00 -214,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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