Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00243

Favorecido

PIERRE BATISTA MORAES JANUARIO
R$ 924,00
 

CPF/CNPJ:

49403311304

Emissão:

13/04/2018

Plano Interno:

SECEXTRA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

31962/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 09, QD.16, CASA 36, VILAGIO COHATRAC, COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIANR.343/2018. DESTINO: RIO DE JANEIRO,BRASILIA E SAO PAULO. PERIODO:16 A 20/04/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00243 13/04/2018 1.848,00 924,00 924,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIANR.343/2018. DESTINO: RIO DE JANEIRO,BRASILIA E SAO PAULO. PERIODO:16 A 20/04/2018.
2018NE00243 13/04/2018 1.848,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: -ESTORNO DO SALDO PACIAL DA NOTA DE EMPENHO NR. 243/2018
2018NE00261 24/04/2018 -462,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO PARCI-AL_DA NE NR.243/2018.
2018NE00320 22/05/2018 -462,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL01032 13/04/2018 0,00 -462,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL01308 13/04/2018 0,00 -462,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00786 13/04/2018 0,00 1.848,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00295 16/04/2018 0,00 0,00 1.848,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
2018GR00011 24/04/2018 0,00 0,00 -462,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
2018GR00014 22/05/2018 0,00 0,00 -462,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,