CPF/CNPJ:
82976317372
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
140842/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PIQUIZEIRO, 0-C - NOVO ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DESPESA REF. ACONCESSAO DE 03 DIARIAS CONFORME PROCESSO N: 140842/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00364 | 12/06/2018 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. ACONCESSAO DE 03 DIARIAS CONFORME PROCESSO N: 140842/2018
|
2018NE00364 | 12/06/2018 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO PRINCIPAL REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO140842/2018
|
2018NE00841 | 31/12/2018 | -429,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02937 | 12/06/2018 | 0,00 | -429,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01351 | 12/06/2018 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01428 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL01881 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA A VIAGEM
|
2018GR00059 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -429,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL02931 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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