CPF/CNPJ:
05523799300
Emissão:
09/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
82613/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEKQUINTAS DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072005
EMPENHO DE DESPESA REF. ACONCESSAO DE 01 DIARIA CONFORME PROCESSO N: 82613/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00176 | 09/04/2018 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. ACONCESSAO DE 01 DIARIA CONFORME PROCESSO N: 82613/2018
|
2018NE00176 | 09/04/2018 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO EM DECORRENCIA DO CANCELAMENTO DA VIAGEM
|
2018NE00218 | 30/04/2018 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00735 | 09/04/2018 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00593 | 09/04/2018 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00700 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA POIS NAO OCORREU A VIAGEM
|
2018GR00019 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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