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NOTA DE EMPENHO 2018NE00221

Favorecido

VICTOR VIANA MURAD
R$ 9.882,41
 

CPF/CNPJ:

05992234306

Emissão:

26/04/2018

Plano Interno:

PENSPREV/TC

Função:

PREVIDENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

87126/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

Ação:

Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas

Fonte:

CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PSSSP

Endereço:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIFERENCA DE PENSAO REF.PERIODO OUT/15AO 13.SALARIO/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00221 26/04/2018 9.882,41 9.882,41 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIFERENCA DE PENSAO REF.PERIODO OUT/15AO 13.SALARIO/15
2018NE00221 26/04/2018 9.882,41 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL01024 26/04/2018 0,00 -466,02 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL02633 26/04/2018 0,00 -9.416,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00672 07/05/2018 0,00 9.882,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02634 11/12/2018 0,00 9.882,41 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00737 17/05/2018 0,00 0,00 9.416,39
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06482 OB - 2018OB00737 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 18052018
2018NS00015 17/05/2018 0,00 0,00 -9.416,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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