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NOTA DE EMPENHO 2018NE00541

Favorecido

ARTHUR SOUZA ALENCAR BM
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

61490164391

Emissão:

30/06/2018

Plano Interno:

GESTPESBMM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

160688/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A ''TRANSFERENCIA PARA O 5.CIBM/CBMMA. CONFORME BG N. 92, DE 18 DE AGOSOT DE 2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00541 30/06/2018 744,28 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A ''TRANSFERENCIA PARA O 5.CIBM/CBMMA. CONFORME BG N. 92, DE 18 DE AGOSOT DE 2017
2018NE00541 30/06/2018 744,28 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00541 'EM VIRTUDE DE ANULACAO DOPROCESSO N. 160688/2018
2018NE00899 20/09/2018 -744,28 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2018NL01116 30/06/2018 0,00 -744,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00670 30/06/2018 0,00 744,28 0,00
PAGAMENTO (700299)
2018OB00644 16/08/2018 0,00 0,00 744,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705299)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE CAN-CELAMENTO DA ORDEM BANCARIA PELO BANCO.
2018GR00028 30/08/2018 0,00 0,00 -744,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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