CPF/CNPJ:
02793874310
Emissão:
23/07/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
17218/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. EXERCICIOS ANTERIORES,REPOSICAOSALARIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE04882 | 23/07/2018 | 3.137,96 | 3.137,96 | 3.137,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. EXERCICIOS ANTERIORES,REPOSICAOSALARIAL
|
2018NE04882 | 23/07/2018 | 3.137,96 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL07289 | 23/07/2018 | 0,00 | -3.137,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL07288 | 23/07/2018 | 0,00 | 3.137,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL07290 | 23/07/2018 | 0,00 | 3.137,96 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07291 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 78,24 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10879 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 251,04 |
PAGAMENTO (700299)
|
2018OB10878 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.808,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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