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NOTA DE EMPENHO 2018NE00365

Favorecido

INSS
R$ 971,54
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

28/08/2018

Plano Interno:

PREVIDENCIA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

205110/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO INSS,MES DE DEZEMBRO/2017, INFORMADO A MENOR NA GFIP. (ITEM.92007)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00365 28/08/2018 971,54 971,54 971,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO INSS,MES DE DEZEMBRO/2017, INFORMADO A MENOR NA GFIP. (ITEM.92007)
2018NE00365 28/08/2018 971,54 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL00811 28/08/2018 0,00 -971,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00773 28/08/2018 0,00 971,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00812 04/09/2018 0,00 971,54 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00615 04/09/2018 0,00 0,00 971,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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