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NOTA DE EMPENHO 2018NE00153

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 119.757,92
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

28/06/2018

Plano Interno:

PESSOALAEM

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

0161944/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES JUNHO/2018, PROCESSO N. 0161944/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00153 28/06/2018 119.757,92 119.757,92 119.757,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES JUNHO/2018, PROCESSO N. 0161944/2018.
2018NE00153 28/06/2018 119.757,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00307 28/06/2018 0,00 119.757,92 0,00
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2018NL00314 28/06/2018 0,00 0,00 95.844,33
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00312 28/06/2018 0,00 0,00 11.938,12
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00313 28/06/2018 0,00 0,00 76,26
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2018OB00256 13/07/2018 0,00 0,00 11.134,29
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00738 31/12/2018 0,00 0,00 764,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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