CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
PESSOALAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0161944/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES JUNHO/2018, PROCESSO N. 0161944/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00153 | 28/06/2018 | 119.757,92 | 119.757,92 | 119.757,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES JUNHO/2018, PROCESSO N. 0161944/2018.
|
2018NE00153 | 28/06/2018 | 119.757,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00307 | 28/06/2018 | 0,00 | 119.757,92 | 0,00 |
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2018NL00314 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 95.844,33 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00312 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.938,12 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00313 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 76,26 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00256 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.134,29 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00738 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 764,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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