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NOTA DE EMPENHO 2018NE00014

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 85.573,40
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

31/01/2018

Plano Interno:

PESSOALAEM

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

0016233/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PROCESSO N. 0016233/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00014 31/01/2018 85.573,40 85.573,40 85.573,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PROCESSO N. 0016233/2018.
2018NE00014 31/01/2018 85.573,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00012 31/01/2018 0,00 85.573,40 0,00
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2018NL00018 31/01/2018 0,00 0,00 69.670,61
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00017 31/01/2018 0,00 0,00 7.666,44
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2018OB00011 09/02/2018 0,00 0,00 7.250,46
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00102 16/03/2018 0,00 0,00 99,38
PAGAMENTO (530353)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
2018NL00713 31/12/2018 0,00 0,00 886,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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