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NOTA DE EMPENHO 2017NE00035

Favorecido

BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL
R$ 57.388.844,54
 

CPF/CNPJ:

33657248000189

Emissão:

13/01/2017

Plano Interno:

DIBNDSPFIII

Função:

ENCARGOS ESPECIAIS

Natureza de Despesa:

PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

Processo:

11875/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Operação Especial

Unidade Gestora:

Encargos Financeiros

Ação:

Serviços da Dívida Interna

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 12210761010 (PEF III)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00035 13/01/2017 4.757.663,75 57.388.844,54 57.388.844,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 12210761010 (PEF III)
2017NE00035 13/01/2017 4.757.663,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNDES-PEFIII
2017NE00113 13/02/2017 4.763.262,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/17 PARAPAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO BNDES/GOVERNO DOESTADO DO MARANHAO-PEFIII
2017NE00151 09/03/2017 4.768.496,27 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES-PEFIII
2017NE00195 10/04/2017 4.773.679,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PARA PGTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CT. N.12210761010- PEFIII
2017NE00235 05/05/2017 4.777.191,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO PRINCIPAL CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES (PEF III -PROINVESTE)
2017NE00289 06/06/2017 4.781.203,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/17 PARAPAGAMENTO DO PRINCIPAL DOCONTRATO 12210761010- FEFIII (BNDES)
2017NE00331 04/07/2017 4.785.090,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES-PEFIII
2017NE00377 08/08/2017 4.788.727,21 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DO GOVERNODO ESTADO JUNTO AO BNDES N. 12210761010 (PEF III)
2017NE00424 04/09/2017 4.792.614,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO JUNTOAO BNDES N. 12210761010 (PEF III)
2017NE00464 06/10/2017 4.796.501,61 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N. 12210761010 - PEF III
2017NE00507 06/11/2017 4.800.388,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE 35/2017 PARA PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO/BNDES PEFIII (PROINVESTE)
2017NE00555 04/12/2017 4.804.025,22 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 35
2017NE00590 13/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00036 16/01/2017 0,00 4.757.662,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00234 13/02/2017 0,00 4.763.262,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00402 09/03/2017 0,00 4.768.496,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00570 10/04/2017 0,00 4.773.679,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00805 05/05/2017 0,00 4.777.191,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01087 07/06/2017 0,00 4.781.203,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01310 05/07/2017 0,00 4.785.090,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01505 08/08/2017 0,00 4.788.727,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01744 05/09/2017 0,00 4.792.614,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL02003 06/10/2017 0,00 4.796.501,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL02283 07/11/2017 0,00 4.800.388,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL02578 04/12/2017 0,00 4.804.025,22 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00038 16/01/2017 0,00 0,00 4.757.662,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB00024 13/02/2017 0,00 0,00 4.763.262,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB00064 14/03/2017 0,00 0,00 4.768.496,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB00107 12/04/2017 0,00 0,00 4.773.679,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB00178 11/05/2017 0,00 0,00 4.777.191,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB00238 13/06/2017 0,00 0,00 4.781.203,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00289 13/07/2017 0,00 0,00 4.785.090,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB00337 11/08/2017 0,00 0,00 4.788.727,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB00381 12/09/2017 0,00 0,00 4.792.614,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB00431 11/10/2017 0,00 0,00 4.796.501,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB00495 13/11/2017 0,00 0,00 4.800.388,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB00586 13/12/2017 0,00 0,00 4.804.025,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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