CPF/CNPJ:
00795813000115
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
254925/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM INDENIZACAO AALEANDRO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDA-DES (ICN) NO PERIODO 17/08/15 A 28/09/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02940 | 26/04/2017 | 40.946,76 | 40.946,76 | 40.946,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM INDENIZACAO AALEANDRO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDA-DES (ICN) NO PERIODO 17/08/15 A 28/09/15.
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2017NE02940 | 26/04/2017 | 40.946,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL12288 | 16/08/2017 | 0,00 | 20.473,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL14355 | 20/09/2017 | 0,00 | 20.473,38 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB10417 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.473,38 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05975 OB - 2017OB10417 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 17082017
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2017NS00235 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -20.473,38 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB10655 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.473,38 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB12914 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.473,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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