CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
PREVEAFTOSA
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
0042352/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAOEXECUTADO NA FROTA DE VEICULOS DESTA AGENCIA,CON- FORME DOCUMENTOS DA COMISSAO SUMARIA ANEXO AO PRO CESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02851 | 23/11/2017 | 46.356,91 | 46.356,91 | 46.356,91 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAOEXECUTADO NA FROTA DE VEICULOS DESTA AGENCIA,CON- FORME DOCUMENTOS DA COMISSAO SUMARIA ANEXO AO PRO CESSO.
|
2017NE02851 | 23/11/2017 | 46.356,91 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
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2017NL03890 | 27/11/2017 | 0,00 | 46.356,91 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03127 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.180,85 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03126 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 176,06 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03128 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 176,06 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
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2017NL03894 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -176,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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