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NOTA DE EMPENHO 2017NE02851

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 46.356,91
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

23/11/2017

Plano Interno:

PREVEAFTOSA

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

0042352/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAOEXECUTADO NA FROTA DE VEICULOS DESTA AGENCIA,CON- FORME DOCUMENTOS DA COMISSAO SUMARIA ANEXO AO PRO CESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02851 23/11/2017 46.356,91 46.356,91 46.356,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAOEXECUTADO NA FROTA DE VEICULOS DESTA AGENCIA,CON- FORME DOCUMENTOS DA COMISSAO SUMARIA ANEXO AO PRO CESSO.
2017NE02851 23/11/2017 46.356,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL03890 27/11/2017 0,00 46.356,91 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03127 27/11/2017 0,00 0,00 46.180,85
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03126 27/11/2017 0,00 0,00 176,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03128 27/11/2017 0,00 0,00 176,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2017NL03894 27/11/2017 0,00 0,00 -176,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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