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NOTA DE EMPENHO 2017NE01228

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.
R$ 1.704,99
 

CPF/CNPJ:

12347287000100

Emissão:

13/11/2017

Plano Interno:

ADMAGERP

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

261092/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM ORNECIMENTO DE JORNAIS IMPRESSOS DIARIOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO ,CONFORME PROCESSO ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01228 13/11/2017 1.704,99 1.704,99 1.704,99
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ORNECIMENTO DE JORNAIS IMPRESSOS DIARIOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO ,CONFORME PROCESSO ANEXO
2017NE01228 13/11/2017 1.704,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01860 22/11/2017 0,00 568,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02094 19/12/2017 0,00 568,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02098 20/12/2017 0,00 568,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01876 12/12/2017 0,00 0,00 546,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01877 12/12/2017 0,00 0,00 21,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB01977 27/12/2017 0,00 0,00 546,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB01979 27/12/2017 0,00 0,00 546,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01978 27/12/2017 0,00 0,00 21,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01980 27/12/2017 0,00 0,00 21,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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