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NOTA DE EMPENHO 2017NE00723

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 330.000,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

02/08/2017

Plano Interno:

FROTAAGERP1

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

082619/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assistência Técnica e Extensão Rural

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REF A DESPESA COMCONSUMO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DA FROTA DAAGERP/MA(SEDE/REGIONAIS) CONF PROCESSO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00723 02/08/2017 330.000,00 241.119,14 241.119,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DESPESA COMCONSUMO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DA FROTA DAAGERP/MA(SEDE/REGIONAIS) CONF PROCESSO ANEXO.
2017NE00723 02/08/2017 330.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01027 07/08/2017 0,00 420,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01097 15/08/2017 0,00 27.413,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01270 12/09/2017 0,00 77.824,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01453 11/10/2017 0,00 75.983,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02032 12/12/2017 0,00 59.477,39 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01113 11/08/2017 0,00 0,00 420,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB01202 25/08/2017 0,00 0,00 27.413,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB01329 18/09/2017 0,00 0,00 77.824,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB01456 16/10/2017 0,00 0,00 75.983,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB01989 28/12/2017 0,00 0,00 59.477,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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