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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00059

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS.

939,04 939,04 939,04
2017NE00097

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SERV POSTAGENS MES MARCO/2017

408,56 408,56 408,56
2017NE00175

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SERVICOS POSTAGENS MES/ABRIL/2017.

269,61 269,61 269,61
2017NE00291

Dt. Emissão:
Descrição: REF. CONSUMO MAIO/2017 NF 36449

341,34 341,34 341,34
2017NE00346

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO SERVICOS AO MES DEMAIO/2017

734,37 734,37 734,37
2017NE00392

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SERV.CORREIOS MES JUNHO/2017 NF 37409

512,52 512,52 512,52
2017NE00479

Dt. Emissão:
Descrição: REF.PAGTO DE SERVICOS DE TELEGRAFOS CONTRATO 99124037392 MES JULHO/2017

639,53 639,53 639,53
2017NE00579

Dt. Emissão:
Descrição: REF. EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS_E TELEGRAFO,CUJOVALOR DIZ RESPEITO AO DE-MONSTRATIVO EXTRATO DE SERVICOS ANEXO.

1.176,99 1.176,99 1.176,99
2017NE00741

Dt. Emissão:
Descrição: REF. PAGTO CORREIOS FATU-RA 38885/2017.

678,67 678,67 678,67
2017NE00756

Dt. Emissão:
Descrição: REF. CORREIOS CONSUMO MESOUT,NOV E DEZ/2017

0,00 0,00 0,00
2017NE00784

Dt. Emissão:
Descrição: REF CORREIOS OUT,NOV,DEZ/2017

0,00 0,00 0,00
2017NE00916

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO PRESTACAO MDE SER-VICOS CONF.FATURA 49383 E39901 MES NOVEMBRO/2017.

952,41 952,41 952,41
Totais: 6.653,04 6.653,04 6.653,04

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