Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00366

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1.339.985,76
 

CPF/CNPJ:

00000000000191

Emissão:

24/07/2017

Plano Interno:

PGTOTARIFA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

168075/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Encargos Financeiros

Ação:

Serviços da Rede Bancária

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAO CONTROLE E PGTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM DINHEIRO E PROC. JUDICIAIS OU ADM. TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA EM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00366 24/07/2017 950.000,00 1.572.686,67 1.339.985,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAO CONTROLE E PGTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM DINHEIRO E PROC. JUDICIAIS OU ADM. TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA EM
2017NE00366 24/07/2017 950.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 366.
2017NE00514 01/11/2017 401.488,67 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 366. PGTO TARIFAS SOBRE DEP. JUDICIAL, CONF. EC 94/16.
2017NE00598 18/12/2017 240.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 366
2017NE00635 29/12/2017 -18.802,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 366/2017
2017NE00663 29/12/2017 -232.700,91 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL02302 24/07/2017 0,00 -189.662,52 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL02640 24/07/2017 0,00 -235.437,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01757 31/08/2017 0,00 219.994,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02060 16/10/2017 0,00 181.494,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02291 31/10/2017 0,00 189.662,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02303 31/10/2017 0,00 234.721,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02305 01/11/2017 0,00 235.161,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02306 01/11/2017 0,00 233.175,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02639 12/12/2017 0,00 235.437,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02641 12/12/2017 0,00 235.437,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02874 29/12/2017 0,00 232.700,91 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00390 12/09/2017 0,00 0,00 219.994,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB00449 25/10/2017 0,00 0,00 181.494,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB00519 17/11/2017 0,00 0,00 235.161,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB00520 17/11/2017 0,00 0,00 233.175,78
PAGAMENTO (700214)
2017OB00521 17/11/2017 0,00 0,00 234.721,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB00595 13/12/2017 0,00 0,00 235.437,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,