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NOTA DE EMPENHO 2017NE00107

Favorecido

SAAE - CODO
R$ 12.000,00
 

CPF/CNPJ:

06109789000108

Emissão:

13/03/2017

Plano Interno:

PAGAGUA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

23379/17-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAP/OS ORGAOS SEFAZ,SEDES ESSP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00107 13/03/2017 12.000,00 2.716,13 2.716,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAP/OS ORGAOS SEFAZ,SEDES ESSP.
2017NE00107 13/03/2017 12.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00157 15/03/2017 0,00 402,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00231 23/03/2017 0,00 83,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00261 03/04/2017 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00359 08/05/2017 0,00 146,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00417 18/05/2017 0,00 80,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00451 26/05/2017 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00466 12/06/2017 0,00 160,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00555 04/07/2017 0,00 201,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00613 25/07/2017 0,00 83,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00631 02/08/2017 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00683 16/08/2017 0,00 80,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00713 25/08/2017 0,00 334,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00725 31/08/2017 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00825 28/09/2017 0,00 164,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00872 09/10/2017 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00894 23/10/2017 0,00 141,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00995 27/11/2017 0,00 141,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01268 19/12/2017 0,00 94,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00154 17/03/2017 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00155 17/03/2017 0,00 0,00 80,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00156 17/03/2017 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00157 17/03/2017 0,00 0,00 80,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00240 27/03/2017 0,00 0,00 83,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00267 04/04/2017 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00380 09/05/2017 0,00 0,00 26,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB00381 09/05/2017 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00440 23/05/2017 0,00 0,00 80,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00477 30/05/2017 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00488 14/06/2017 0,00 0,00 80,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00489 14/06/2017 0,00 0,00 80,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00581 06/07/2017 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00582 06/07/2017 0,00 0,00 80,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00639 26/07/2017 0,00 0,00 83,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00661 03/08/2017 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00712 30/08/2017 0,00 0,00 80,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00721 30/08/2017 0,00 0,00 334,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00755 31/08/2017 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00843 04/10/2017 0,00 0,00 164,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00875 10/10/2017 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00893 26/10/2017 0,00 0,00 141,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00984 27/12/2017 0,00 0,00 141,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01004 27/12/2017 0,00 0,00 94,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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