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NOTA DE EMPENHO 2017NE00169

Favorecido

S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA
R$ 71.829,79
 

CPF/CNPJ:

03887512000100

Emissão:

15/03/2017

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

12415/17-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 11.03 A 31.03.17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00169 15/03/2017 71.829,79 71.829,79 64.399,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 11.03 A 31.03.17
2017NE00169 15/03/2017 71.829,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00235 24/03/2017 0,00 4.953,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00356 02/05/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00448 26/05/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00527 20/06/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00595 14/07/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00711 24/08/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00791 15/09/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00951 31/10/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01079 29/11/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01188 12/12/2017 0,00 7.430,71 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00245 27/03/2017 0,00 0,00 4.953,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00375 02/05/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00474 30/05/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00549 22/06/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00622 17/07/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00757 05/09/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00810 15/09/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00959 08/11/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB01060 27/12/2017 0,00 0,00 7.430,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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