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NOTA DE EMPENHO 2017NE00065

Favorecido

A.S.REIS
R$ 31.988,53
 

CPF/CNPJ:

10583885000152

Emissão:

01/06/2017

Plano Interno:

MANUIMOVEIS

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

221991/2016.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assistência ao Servidor

Unidade Gestora:

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Ação:

Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PAISAGISMO E JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS VERDES GRAMADAS E PODA DE ARVORE DOCENTRO SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUNHO A SETEMBRO +09 DIAS DE OUTUBRO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00065 01/06/2017 31.988,53 31.988,53 31.988,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PAISAGISMO E JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS VERDES GRAMADAS E PODA DE ARVORE DOCENTRO SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUNHO A SETEMBRO +09 DIAS DE OUTUBRO/2017.
2017NE00065 01/06/2017 31.988,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00833 05/07/2017 0,00 7.439,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00933 02/08/2017 0,00 7.439,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01159 01/09/2017 0,00 7.439,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01506 09/10/2017 0,00 7.439,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01630 01/11/2017 0,00 2.231,81 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00543 05/07/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00591 02/08/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00691 01/09/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB01002 09/10/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB01094 01/11/2017 0,00 0,00 2.231,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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