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NOTA DE EMPENHO 2017NE00010

Favorecido

A.S.REIS
R$ 37.195,90
 

CPF/CNPJ:

10583885000152

Emissão:

22/02/2017

Plano Interno:

MANUIMOVEIS

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

221991/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assistência ao Servidor

Unidade Gestora:

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Ação:

Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PAISAGISMO E JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS VERDES GRAMADAS E PODA DE ARVORE DOCENTRO SOCIAL DOS SERVIDORES DE: JANEIRO A MAIO DE2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00010 22/02/2017 37.195,90 37.195,90 37.195,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PAISAGISMO E JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS VERDES GRAMADAS E PODA DE ARVORE DOCENTRO SOCIAL DOS SERVIDORES DE: JANEIRO A MAIO DE2017.
2017NE00010 22/02/2017 37.195,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00049 02/03/2017 0,00 14.878,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00180 04/04/2017 0,00 7.439,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00337 04/05/2017 0,00 7.439,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00600 02/06/2017 0,00 7.439,18 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00008 02/03/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00009 02/03/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00084 04/04/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00161 04/05/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00376 02/06/2017 0,00 0,00 7.439,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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