CPF/CNPJ:
24973630000100
Emissão:
10/08/2017
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
151641/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER AS DESPESAS DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOSPERSONALIZADOS P/ATENDER DEMENDA DE CAPACITACAO DAPOLITICA DE ASSIST.SOCIAL-SEDES,ATRAVES TERMO DE EXEC.DESCENT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00093 | 10/08/2017 | 7.514,12 | 7.514,12 | 7.514,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER AS DESPESAS DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOSPERSONALIZADOS P/ATENDER DEMENDA DE CAPACITACAO DAPOLITICA DE ASSIST.SOCIAL-SEDES,ATRAVES TERMO DE EXEC.DESCENT
|
2017NE00093 | 10/08/2017 | 7.514,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00209 | 15/08/2017 | 0,00 | 7.514,12 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00137 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.223,32 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00138 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 290,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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