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NOTA DE EMPENHO 2017NE08016

Favorecido

SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA
R$ 378.095,35
 

CPF/CNPJ:

09070101000103

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

MONIELETRO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

203827/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Modernização da Gestão - SEAP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO, PERTINENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, CONTROLE E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOSCORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08016 11/10/2017 378.095,35 378.095,35 378.095,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO, PERTINENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, CONTROLE E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOSCORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2017.
2017NE08016 11/10/2017 378.095,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09542 11/10/2017 0,00 378.095,35 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB09117 31/10/2017 0,00 0,00 41.590,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB09115 31/10/2017 0,00 0,00 296.237,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09116 31/10/2017 0,00 0,00 18.904,77
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB09118 31/10/2017 0,00 0,00 17.581,43
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL12779 31/12/2017 0,00 0,00 3.780,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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