Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE04964

Favorecido

SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA
R$ 241.266,15
 

CPF/CNPJ:

09070101000103

Emissão:

12/07/2017

Plano Interno:

MONIELETRO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

143615/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Modernização da Gestão - SEAP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO, CONTROLE E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOS DO INTERIOR CORRESPONDENTE AO MES DE MAI2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04964 12/07/2017 241.266,15 241.266,15 241.266,15
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO, CONTROLE E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOS DO INTERIOR CORRESPONDENTE AO MES DE MAI2017.
2017NE04964 12/07/2017 241.266,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05796 12/07/2017 0,00 241.266,15 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB05767 24/07/2017 0,00 0,00 26.539,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB05761 24/07/2017 0,00 0,00 189.032,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05766 24/07/2017 0,00 0,00 12.063,30
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB05768 24/07/2017 0,00 0,00 11.218,86
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL10863 17/11/2017 0,00 0,00 2.412,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,