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NOTA DE EMPENHO 2017NE04963

Favorecido

SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA
R$ 139.027,84
 

CPF/CNPJ:

09070101000103

Emissão:

12/07/2017

Plano Interno:

MONIELETRO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

143607/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Modernização da Gestão - SEAP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO, CONTROLE E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOS DA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAI2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04963 12/07/2017 139.027,84 139.027,84 139.027,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO, CONTROLE E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOS DA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAI2017.
2017NE04963 12/07/2017 139.027,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05794 12/07/2017 0,00 139.027,84 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB05763 24/07/2017 0,00 0,00 15.293,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB05760 24/07/2017 0,00 0,00 108.928,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05762 24/07/2017 0,00 0,00 6.951,39
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB05764 24/07/2017 0,00 0,00 6.464,78
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL10855 16/11/2017 0,00 0,00 1.390,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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