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NOTA DE EMPENHO 2017NE03527

Favorecido

SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA
R$ 107.992,17
 

CPF/CNPJ:

09070101000103

Emissão:

22/05/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

88056/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOS DACAPITAL, CORRESP. AO MESDE MARCO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03527 22/05/2017 107.992,17 107.992,17 107.992,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOS DACAPITAL, CORRESP. AO MESDE MARCO/2017.
2017NE03527 22/05/2017 107.992,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04074 22/05/2017 0,00 107.992,17 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB04364 29/05/2017 0,00 0,00 11.879,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB04362 29/05/2017 0,00 0,00 84.611,88
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04363 29/05/2017 0,00 0,00 5.399,60
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB04365 29/05/2017 0,00 0,00 5.021,63
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10725 13/11/2017 0,00 0,00 1.079,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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