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NOTA DE EMPENHO 2017NE02240

Favorecido

SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA
R$ 94.307,07
 

CPF/CNPJ:

09070101000103

Emissão:

05/04/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

46353/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO, CONTROLE E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOS NA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02240 05/04/2017 94.307,07 94.307,07 94.307,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO, CONTROLE E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOS NA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017.
2017NE02240 05/04/2017 94.307,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02514 05/04/2017 0,00 94.307,07 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB02701 06/04/2017 0,00 0,00 10.373,78
PAGAMENTO (700214)
2017OB02699 06/04/2017 0,00 0,00 73.889,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02700 06/04/2017 0,00 0,00 4.715,35
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB02702 06/04/2017 0,00 0,00 4.385,28
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10697 11/11/2017 0,00 0,00 943,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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