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NOTA DE EMPENHO 2017NE03323

Favorecido

ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME
R$ 311.834,70
 

CPF/CNPJ:

08942571000157

Emissão:

16/05/2017

Plano Interno:

MODERGESTAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

87281/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Modernização da Gestão - SEAP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE BANDA LARGA COM MANUTENCAO DE SISTEMA VOIP,CORRESP. AO MES DE MAR/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03323 16/05/2017 311.834,70 311.834,70 311.834,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE BANDA LARGA COM MANUTENCAO DE SISTEMA VOIP,CORRESP. AO MES DE MAR/17
2017NE03323 16/05/2017 311.834,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03794 16/05/2017 0,00 311.834,70 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB04114 23/05/2017 0,00 0,00 34.301,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB04107 23/05/2017 0,00 0,00 242.763,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04113 23/05/2017 0,00 0,00 15.591,73
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB04115 23/05/2017 0,00 0,00 14.500,32
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10723 13/11/2017 0,00 0,00 4.677,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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