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NOTA DE EMPENHO 2017NE02114

Favorecido

ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME
R$ 236.794,06
 

CPF/CNPJ:

08942571000157

Emissão:

30/03/2017

Plano Interno:

MODERGESTAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

27186/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Modernização da Gestão - SEAP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA VOIP NO PERIODO DE 01A 31/01/2017, CONF. CONTRATO 33/16.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02114 30/03/2017 236.794,06 236.794,06 236.794,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA VOIP NO PERIODO DE 01A 31/01/2017, CONF. CONTRATO 33/16.
2017NE02114 30/03/2017 236.794,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02351 30/03/2017 0,00 236.794,06 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02549 31/03/2017 0,00 0,00 168.589,89
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB02715 06/04/2017 0,00 0,00 33.871,17
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02714 06/04/2017 0,00 0,00 15.395,98
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB02716 06/04/2017 0,00 0,00 14.318,24
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10667 09/11/2017 0,00 0,00 4.618,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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