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NOTA DE EMPENHO 2017NE00699

Favorecido

MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
R$ 72.500,00
 

CPF/CNPJ:

18255866000109

Emissão:

30/05/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

156709/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA - SEDIHPOP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00699 30/05/2017 72.500,00 72.500,00 58.110,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA - SEDIHPOP.
2017NE00699 30/05/2017 72.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00832 30/05/2017 0,00 -13.801,24 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00833 30/05/2017 0,00 -726,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00814 30/05/2017 0,00 14.527,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00820 30/05/2017 0,00 14.527,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00827 30/05/2017 0,00 14.527,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00922 08/06/2017 0,00 14.527,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01129 11/07/2017 0,00 14.527,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02242 16/11/2017 0,00 10.169,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02278 16/11/2017 0,00 4.220,19 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00770 30/05/2017 0,00 0,00 13.801,24
PAGAMENTO (700214)
2017OB00772 30/05/2017 0,00 0,00 13.801,24
PAGAMENTO (700214)
2017OB00774 30/05/2017 0,00 0,00 13.801,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00771 30/05/2017 0,00 0,00 726,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00773 30/05/2017 0,00 0,00 726,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00775 30/05/2017 0,00 0,00 726,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANC. DA OB 772/2017
2017GR00037 31/05/2017 0,00 0,00 -13.801,24
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANC. OB 00773/2017
2017GR00038 31/05/2017 0,00 0,00 -726,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB00892 09/06/2017 0,00 0,00 13.801,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00893 09/06/2017 0,00 0,00 726,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB01168 18/07/2017 0,00 0,00 13.913,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01169 18/07/2017 0,00 0,00 614,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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