CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0067174/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO 2. TERMOADITIVO DO CT N. 19/2015CONCERNENTE A LOCACAO DEVEICULO DO TIPO CAMINHONETE SEM MOTORISTA PARA ASEPLAN;COM VIGENCIA DE 29/05/16 A 28/05/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00007 | 02/01/2017 | 29.004,84 | 28.615,51 | 28.615,51 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO 2. TERMOADITIVO DO CT N. 19/2015CONCERNENTE A LOCACAO DEVEICULO DO TIPO CAMINHONETE SEM MOTORISTA PARA ASEPLAN;COM VIGENCIA DE 29/05/16 A 28/05/2017.
|
2017NE00007 | 02/01/2017 | 29.004,84 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO DO SALDODA 2017NE00007.
|
2017NE00433 | 21/09/2017 | -389,33 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00987 | 02/01/2017 | 0,00 | -5.450,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00193 | 07/03/2017 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00342 | 29/03/2017 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00527 | 05/05/2017 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00687 | 29/05/2017 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00975 | 10/07/2017 | 0,00 | 5.450,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00988 | 12/07/2017 | 0,00 | 5.255,91 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00068 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00140 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00211 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00300 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00429 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.255,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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