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NOTA DE EMPENHO 2017NE06673

Favorecido

PEREIRA DE SA ADM. DE ATIVOS PROPRIO LTDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

13250978000153

Emissão:

25/07/2017

Plano Interno:

DESCVISA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

51238/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

DESPESA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERV. REF. AO CT18/2015, PARA LOCACAO DOIMOVEL QUE ABRIGA OS SETORES DA SEC. ADJUNTA DE A-TENCAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE DA SES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE06673 25/07/2017 22.274,14 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERV. REF. AO CT18/2015, PARA LOCACAO DOIMOVEL QUE ABRIGA OS SETORES DA SEC. ADJUNTA DE A-TENCAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE DA SES
2017NE06673 25/07/2017 22.274,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERV. REF. AO CT18/2015, PARA LOCACAO DOIMOVEL QUE ABRIGA OS SETORES DA SEC. ADJUNTA DE A-TENCAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE DA SES.
2017NE12122 13/11/2017 2.663,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE6673 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
2017NE14496 28/12/2017 -24.937,14 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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