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NOTA DE EMPENHO 2017NE00531

Favorecido

HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA
R$ 5.144.229,94
 

CPF/CNPJ:

06413934000131

Emissão:

24/02/2017

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

234678/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA EM JAN FEV E MAR-CO/17, COM A PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS NA AREADE ONCOLOGIA NA CIDADE DEIMPERATRIZ-MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00531 24/02/2017 1.228.900,14 4.186.056,73 4.186.056,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA EM JAN FEV E MAR-CO/17, COM A PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS NA AREADE ONCOLOGIA NA CIDADE DEIMPERATRIZ-MA
2017NE00531 24/02/2017 1.228.900,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR A DESPESAS,COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE ONCOLOGIA NA CIDADEDE IMPERATRIZ/MA.
2017NE03524 12/05/2017 57.157,59 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTI -NUIDADE AOS SERVICOS MEDICOS NA AREA DE ONCOLOGIA/NA CIDADE DE IMPERATRIZMA.
2017NE04235 31/05/2017 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS MEDICOSNA AREA DE ONCOLOGIA NACIDADE DE IMPERATRIZ
2017NE04237 31/05/2017 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS MEDICOSNA AREA DE ONCOLOGIA NACIDADE DE IMPERATRIZ
2017NE05958 06/07/2017 500.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS MEDICOSNA AREA DE ONCOLOGIA NACIDADE DE IMPERATRIZ
2017NE07028 03/08/2017 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS MEDICOSNA AREA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
2017NE09239 14/09/2017 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS MEDICOSNA AREA DE ONCOLOGIA NACIDADE DE IMPERATRIZ
2017NE12104 09/11/2017 600.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.00531 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
2017NE12940 01/12/2017 -1,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
2017NE14608 29/12/2017 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR /DESPESAS COM SERVICOS ME-DICOS PRESTADOS NA AREA /DE ONCOLOGIA, NA CIDADE /DE IMPERATRIZ/MA.
2017NE14743 29/12/2017 958.173,21 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL06829 24/02/2017 0,00 -428.685,91 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL21178 24/02/2017 0,00 -302.444,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01586 13/03/2017 0,00 428.685,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03151 06/04/2017 0,00 428.685,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05622 12/05/2017 0,00 428.685,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06833 31/05/2017 0,00 428.685,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06838 01/06/2017 0,00 428.685,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09573 06/07/2017 0,00 428.685,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL11128 03/08/2017 0,00 428.685,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13817 13/09/2017 0,00 369.506,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL15212 04/10/2017 0,00 513.303,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17427 09/11/2017 0,00 428.685,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20542 28/12/2017 0,00 302.444,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL21179 29/12/2017 0,00 302.444,91 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01415 13/03/2017 0,00 0,00 428.685,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB02688 06/04/2017 0,00 0,00 428.685,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB04888 12/05/2017 0,00 0,00 428.685,91
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL06835 31/05/2017 0,00 0,00 428.685,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL06828 31/05/2017 0,00 0,00 -428.685,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB05878 01/06/2017 0,00 0,00 428.685,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB07775 06/07/2017 0,00 0,00 428.685,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB09308 03/08/2017 0,00 0,00 428.685,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB12077 15/09/2017 0,00 0,00 369.506,84
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12077 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00512 15/09/2017 0,00 0,00 -369.506,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB12122 18/09/2017 0,00 0,00 369.506,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB13088 04/10/2017 0,00 0,00 513.303,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB15283 09/11/2017 0,00 0,00 428.685,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB18189 28/12/2017 0,00 0,00 302.444,91
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
2017NL21180 29/12/2017 0,00 0,00 302.444,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL21177 29/12/2017 0,00 0,00 -302.444,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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