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NOTA DE EMPENHO 2017NE13624

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 233.151,05
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

12/12/2017

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

291578/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA DESPESAS COMSERVICOS DE GRUPOS MEDICOMES DE OUTUBRO/17, NO HOSPITAL REGIONAL DE BARREI-RINHAS, ANTERIORMENTE AD-MINISTRADA PELO INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO E APO-IO A CIDADANIA-IDAC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE13624 12/12/2017 233.151,05 233.151,05 233.151,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMSERVICOS DE GRUPOS MEDICOMES DE OUTUBRO/17, NO HOSPITAL REGIONAL DE BARREI-RINHAS, ANTERIORMENTE AD-MINISTRADA PELO INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO E APO-IO A CIDADANIA-IDAC
2017NE13624 12/12/2017 233.151,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL19708 12/12/2017 0,00 233.151,05 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB17527 15/12/2017 0,00 0,00 2.094,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB17529 15/12/2017 0,00 0,00 1.402,27
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 12307065000163 - ORTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME
2017OB17526 15/12/2017 0,00 0,00 137.571,26
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA
2017OB17528 15/12/2017 0,00 0,00 92.082,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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