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NOTA DE EMPENHO 2017NE12012

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 284.400,00
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

09/11/2017

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

252191/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE SETEMBRO/17, NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO, INSTITU-TO CORPORE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12012 09/11/2017 284.400,00 284.400,00 284.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE SETEMBRO/17, NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO, INSTITU-TO CORPORE
2017NE12012 09/11/2017 284.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17363 09/11/2017 0,00 284.400,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB15245 09/11/2017 0,00 0,00 2.844,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB15247 09/11/2017 0,00 0,00 1.422,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 22089703000170 - ISMC SERVICOS MEDICOS LTDA
2017OB15244 09/11/2017 0,00 0,00 177.276,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 22089703000170 - ISMC SERVICOS MEDICOS LTDA
2017OB15246 09/11/2017 0,00 0,00 88.638,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB15248 09/11/2017 0,00 0,00 9.480,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB15249 09/11/2017 0,00 0,00 4.740,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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