Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00860

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 189.332,49
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

07/03/2017

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

27775/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AOHOSPITAL GERAL DE PERITO-RO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00860 07/03/2017 189.332,50 189.332,49 189.332,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AOHOSPITAL GERAL DE PERITO-RO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
2017NE00860 07/03/2017 189.332,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
2017NE14550 29/12/2017 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL21088 07/03/2017 0,00 -0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01594 13/03/2017 0,00 189.332,50 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01424 13/03/2017 0,00 0,00 2.839,99
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB01425 13/03/2017 0,00 0,00 8.803,96
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02403 29/03/2017 0,00 0,00 177.688,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,